Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401116 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS platba 436,42 EUR 16/12/2024
2401093 Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK Nákup BOZP 1096,54 EUR 16/12/2024
2401084 Air Consulting, spol. s r.o., Krajinská 92, 82106 Bratislava, SK Oprava a servis duchadla – ČOV 403,68 EUR 16/12/2024
2401111 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Spätné úpravy po poruchách 2385,36 EUR 16/12/2024
2401117 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné neb.priestor – ATS Vinohradská 69,16 EUR 16/12/2024
2401077 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 521,74 EUR 16/12/2024
2401089 Energotel,a.s., Miletičova 7, 82108 Bratislava, SK Vyjadrenie k PD ul.Bernolákova 36 EUR 16/12/2024
2401082 SG servis SK, s.r.o., Dolné Trhovište 79, 92061 Dolné Trhovište, SK Paralelná diagnostika 25 EUR 16/12/2024
2401106 STEELKA s.r.o., Bernolákova 69, 92001 Hlohovec, SK Materiál 743,04 EUR 16/12/2024
, 16/12/2024