Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2500351 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – Nábrežie A.Hlinku 224,33 EUR 13/06/2025
2500363 EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 Žilina, SK POplatok za sprostredkovanie platieb QR 37,72 EUR 13/06/2025
2500364 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 667,71 EUR 13/06/2025
2500366 MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, 92701 Šaža, SK Diagnostika a oprava prietokomera – ČOV 243,54 EUR 13/06/2025
2500299 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Prešov, SK Nákup chémia ČOV 2736,75 EUR 05/06/2025
2500307 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 29,73 EUR 05/06/2025
2500306 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Obnova vodorovného DZ 7887 EUR 05/06/2025
2500300 EM CARD a.s., Bánovská cesta 7, 01001 Žilina, SK Poplatok za sprostredkovanie platieb 38,11 EUR 05/06/2025
2500303 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK Nájomné kopírka 63 EUR 05/06/2025
2500305 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Vývoz kontajnera – PČS Dolná Siho 172,2 EUR 05/06/2025