Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2500067 Merck Life Science spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava, SK Nákup chémia – ČOV 342,6 EUR 12/02/2025
2500041 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK Hot Line 2702,56 EUR 12/02/2025
2500053 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Služby mob.operátora ČOV 92,27 EUR 12/02/2025
2500072 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK Faktúry s poukazom 499,38 EUR 12/02/2025
2500073 Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK Nákup spotrebného materiálu 327,07 EUR 12/02/2025
2500022 MV profi s.r.o., Fándlyho 3143/2, 92001 Hlohovec, SK Oprava MV HC 168BI 192,76 EUR 12/02/2025
2500076 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza kalu – ČOV 58,43 EUR 12/02/2025
2500026 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie prečer.staníc Šulekovo 2140,2 EUR 12/02/2025
2500069 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vypracovanie dokumentácie CO 848,7 EUR 12/02/2025
2500057 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky, SK Zneškodnenie odpadu – zhrabky z hrablíc 359,37 EUR 12/02/2025