Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2500045 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS parking 722,59 EUR 12/02/2025
2500017 DH Ekologické služby, spol. s r.o., Podzámska 12, 92001 Hlohovec, SK Odvoz a lividácia odpadu ČOV 98,4 EUR 12/02/2025
2500064 Lyreco CE,SE, Na pántoch 18, 83106 Bratislava, SK Nákup – obálky, kanc.papier 421,14 EUR 12/02/2025
2500040 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK Update LIDS 2938,84 EUR 12/02/2025
2500029 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza pitných vôd 584,25 EUR 12/02/2025
2500048 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – budova 402,51 EUR 12/02/2025
2500060 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda – Šulekovo 14609,89 EUR 12/02/2025
2500074 encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK Vyúčtovanie el.energia ČOV 178,9 EUR 12/02/2025
2500058 Merck Life Science spol. s r. o., Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava, SK Nákup chémia ČOV 277,58 EUR 12/02/2025
2500018 Slov.hydrometeorologický, Jséniová 17, 83315 Bratislava, SK Meteorologický posudok 38/2025 102,09 EUR 12/02/2025