Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2201086 Požnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov, SK nákup dolomitu 138,06 EUR 08/02/2023
2201221 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup spotrebného materiálu 328,37 EUR 08/02/2023
2201113 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK mesačný popaltok BOZP, PO 228 EUR 08/02/2023
2201112 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 715,54 EUR 08/02/2023
2201089 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK podpora APV za 4Q. 512,1 EUR 08/02/2023
2201085 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 304,25 EUR 08/02/2023
2201218 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK čistenie kanaliz. HC 1096,5 EUR 08/02/2023
2201210 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK Update Ptis, škoelnia 2147,38 EUR 08/02/2023
2201114 Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice, SK realizácia e-aukcie, riadenie procesu VO – el.ener 352,8 EUR 08/02/2023
2201090 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK ASW updrade PTIS 531,36 EUR 08/02/2023