Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2201088 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK Paušál za servis 246 EUR 08/02/2023
2201086 Požnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov, SK nákup dolomitu 138,06 EUR 08/02/2023
2201114 Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice, SK realizácia e-aukcie, riadenie procesu VO – el.ener 352,8 EUR 08/02/2023
2201112 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 715,54 EUR 08/02/2023
2201087 Energyr spol. s r.o., Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica, SK Dispečing 3622 EUR 08/02/2023
2201220 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK Nákup vodárenského materiálu 918,61 EUR 08/02/2023
2201212 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 77,4 EUR 08/02/2023
2201169 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobilného operátora 10,5 EUR 08/02/2023
2201113 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK mesačný popaltok BOZP, PO 228 EUR 08/02/2023
2201167 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobilného operátora 10,5 EUR 08/02/2023