Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2201088 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK Paušál za servis 246 EUR 08/02/2023
2201087 Energyr spol. s r.o., Rudlovská cesta 53, 97401 Banská Bystrica, SK Dispečing 3622 EUR 08/02/2023
2201085 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 304,25 EUR 08/02/2023
2201089 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK podpora APV za 4Q. 512,1 EUR 08/02/2023
2201114 Slovenské centrum obstarávania, Podzámocká 67/6, 97201 Bojnice, SK realizácia e-aukcie, riadenie procesu VO – el.ener 352,8 EUR 08/02/2023
2201113 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK mesačný popaltok BOZP, PO 228 EUR 08/02/2023
2201090 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK ASW updrade PTIS 531,36 EUR 08/02/2023
2201086 Požnohospodáske družstvo, Dolný Lopašov, 92204 Dolný Lopašov, SK nákup dolomitu 138,06 EUR 08/02/2023
2201219 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza pitných vôd 680,4 EUR 08/02/2023
2201112 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 715,54 EUR 08/02/2023