Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300258 PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za poštou 7/A, 92001 Hlohovec, SK Nákup kanc.potrieb 451,2 EUR 13/04/2023
2300243 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobil. operátora 15,04 EUR 13/04/2023
2300265 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 165/2, 91601 Stará Turá, SK Prístup k intern.článkom Odpady portal.sk 118,8 EUR 13/04/2023
2300263 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza vody 528 EUR 13/04/2023
2300264 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 1071,6 EUR 13/04/2023
2300199 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Nákup vodomerov 16200 EUR 13/04/2023
2300200 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup vody – HC 10732,85 EUR 13/04/2023
2300262 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza voda – legionella 58,8 EUR 13/04/2023
2300268 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie BOZP, PO 228 EUR 13/04/2023
2300259 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK Záloha el.energia – ČOV 21398 EUR 13/04/2023