Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300249 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia 11,14 EUR 13/04/2023
2300259 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK Záloha el.energia – ČOV 21398 EUR 13/04/2023
2300258 PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za poštou 7/A, 92001 Hlohovec, SK Nákup kanc.potrieb 451,2 EUR 13/04/2023
2300257 Kojš Jozef, M.Turkovej 11, 91101 Trenčín, SK Revízie plynových zariadení 300 EUR 13/04/2023
2300200 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup vody – HC 10732,85 EUR 13/04/2023
2300201 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup vody Šulekovo 38581,28 EUR 13/04/2023
2300265 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o., Jiráskova 165/2, 91601 Stará Turá, SK Prístup k intern.článkom Odpady portal.sk 118,8 EUR 13/04/2023
2300199 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Nákup vodomerov 16200 EUR 13/04/2023
2300264 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 1071,6 EUR 13/04/2023
2300268 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie BOZP, PO 228 EUR 13/04/2023