Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300252 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK Nájomné kopírka 78,37 EUR 13/04/2023
2300267 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK vyúčtovanie ATS Dukelská -497,9 EUR 13/04/2023
2300269 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 286,12 EUR 13/04/2023
2300202 Ing. Marián Sahul, Benková 13, 94911 Nitra, SK Práce žeriavom v objekte ČOV 187,2 EUR 13/04/2023
2300266 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza odpad.vôd 162 EUR 13/04/2023
2300270 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK Mesačný poplatok bezp.služba 153,36 EUR 13/04/2023
2300280 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – prečerp.stanice 1386,28 EUR 13/04/2023
2300251 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava, SK Rekonštrukcia dosadz.nádrže DN2 – ČOV 131297,3 EUR 13/04/2023
2300274 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK poplatok za spracovanie PP 2,72 EUR 13/04/2023
2300279 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn 989 EUR 13/04/2023