Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300248 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 76,8 EUR 13/04/2023
2300250 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – čerp.stanice 1386,28 EUR 13/04/2023
2300269 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 286,12 EUR 13/04/2023
2300202 Ing. Marián Sahul, Benková 13, 94911 Nitra, SK Práce žeriavom v objekte ČOV 187,2 EUR 13/04/2023
2300270 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK Mesačný poplatok bezp.služba 153,36 EUR 13/04/2023
2300290 Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec, SK Prevádzka parkovacích miest za 1.Q 13545 EUR 13/04/2023
2300267 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK vyúčtovanie ATS Dukelská -497,9 EUR 13/04/2023
2300254 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK Mesačný paušál za servis 246 EUR 13/04/2023
2300282 Air Consulting, spol. s r.o., Krajinská 92, 82106 Bratislava, SK Servisný zásah – dúchadla ČOV 397,78 EUR 13/04/2023
2300245 Citrón s.r.o., Lipského 8, 84101 Bratislava, SK Služba optimalizácie nákl. za el.energiu 149,88 EUR 13/04/2023