Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2018216 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 oprava MK po rozkopávkach 530,06 € 26/11/2018
1220180592 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 687,60 € 26/11/2018
1220180590 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 1 069,18 € 26/11/2018
1899907139 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany 921 01 spotreba rež. materiálu 39,60 € 26/11/2018
P185692 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný paušál 84,24 € 26/11/2018
S180127 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 servis GPS 32,16 € 26/11/2018
9001164605 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 3,20 € 26/11/2018
7131309493 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Kamenohorská 245,36 € 26/11/2018
7210829956 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 341,63 € 26/11/2018
7200883573 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 265,74 € 26/11/2018