Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
190031 SOMO - Peťovský Jozef, Horné Trhovište 134, Horné Trhovište 920 66 revízia hasiacich prístrojov 175,32 € 21/03/2019
381900020 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 3/2019 69,16 € 20/03/2019
20190084 ENERGYR spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05 technologická elektroinštalácia 12 780,00 € 20/03/2019
2191000904 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Šulekovo 2/2019 15 315,29 € 20/03/2019
2191000907 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda zásobovanie – Hlohovec 2/2019 63 620,22€ 20/03/2019
20190243 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servisná práca / tepelná ochrana 114,14 € 20/03/2019
20190187 BELAN SERVIS oprava motorových vozidiel, s.r.o., Šoltésovej 17, Hlohovec 920 01 oprava Avia / STK EK 402,64 € 20/03/2019
2019/0441 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 odsávanie a čistenie ČS, vyčistenie prítokovej komory česiel 2 328,00 € 20/03/2019
119049406 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, Bratislava 821 08 poplatok – .sk doména 14,28 € 20/03/2019
190000780 DRUCKER s.r.o., Oščadnica 1820, Oščadnica 023 01 kancelárske potreby 110,40 € 20/03/2019