Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
118123530 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 083,91 € 07/12/2018
FA001307 EMBA Trade, spol. s.r.o., Komárňanská cesta 13, Nové Zámky 942 01 úložný box 116,30 € 07/12/2018
381679 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 581,75 € 07/12/2018
20181112 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 704,23 € 07/12/2018
201811419 Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 materiál – poklop 126,64 € 07/12/2018
20180482 ENERGYR spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05 oprava merného valca ATS Kamenná Hora 2 110,00 € 07/12/2018
18FV113697 SAMM Slovakia, s.r.o., Nádražná 1664/34, Ivanka pri Dunaji 900 28 DHM – zimné pneumatiky 343,12 € 07/12/2018
1220180604 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 3 142,08 € 07/12/2018
1800091 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 prepojenie výtokových stojanov na cintoríne 134,52 € 07/12/2018
1800090 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac november 2018 120,00 € 07/12/2018