Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2018/3268A Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie kanalizácie a odsatie a čistenie čerpacích staníc 1 164,00 € 17/12/2018
180100045 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 60 031,64 € 17/12/2018
381800153 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 12/2018 69,16 € 10/12/2018
7190921672 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 416,75 € 10/12/2018
2018/1161 PATROL HLOHOVEC, s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 153,36 € 10/12/2018
8221937607 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 32,16 € 10/12/2018
381805 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 45,14 € 10/12/2018
7038394923 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 366,56 € 10/12/2018
20180154 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 BOZP 100,00 € 10/12/2018
8190025180 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn 36,00 € 10/12/2018