Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2100549 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK záloha plyn – ČOV 356 EUR 13/07/2021
2100476 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 95141 Lužianky, SK zneškodnenie odpadu z ČOV 1175,3 EUR 13/07/2021
2100445 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK oprava a overenie vodomerov 947,04 EUR 13/07/2021
2100444 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK oprava a overenie vodomeru 110,02 EUR 13/07/2021
2100566 Transmisie engineering a.s., Pavla Mudroňa 10, 03601 Martin, SK oprava jemných hrablíc – ČOV 5268 EUR 13/07/2021
2100485 HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 Šamorín, SK odvoz a zhodnocovanie kalov z ČOV 3903,14 EUR 13/07/2021
2100464 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK služby mob.operátora – ČOV 61,41 EUR 13/07/2021
2100437 ELTEC, a.s., Vodárenská 11, 92101 Piešany, SK nákup materiálu – el.stykač 325,44 EUR 13/07/2021
2100466 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK mesačný poplatok – servisné služby IT 480 EUR 13/07/2021
2100481 DH Ekologické služby, spol. s r.o., Podzámska 12, 92001 Hlohovec, SK odvoz a likvidácia odpadu – ČOV 72 EUR 13/07/2021