Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2100552 KUBÍČEK VHS, s.r.o., Maršíkovská 615, 78815 Vežké Losiny, CZ servisné práce ČOV 297,8 EUR 13/07/2021
2100554 WTW,meracia a analytická technika, s.r.o., ČSA 25, 97401 Banská Bystrica, SK nákup chemikálií 260,1 EUR 13/07/2021
2100529 SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Prešov, SK Flokulant Sokoflok – ČOV 1184,4 EUR 13/07/2021
2100540 TSM SLOVAKIA s.r.o., Nešporova 1252/2, 03601 Martin, SK oprava MV Isuzu 167,26 EUR 13/07/2021
, 13/07/2021
2100485 HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 Šamorín, SK odvoz a zhodnocovanie kalov z ČOV 3903,14 EUR 13/07/2021
2100464 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK služby mob.operátora – ČOV 61,41 EUR 13/07/2021
2100437 ELTEC, a.s., Vodárenská 11, 92101 Piešany, SK nákup materiálu – el.stykač 325,44 EUR 13/07/2021
2100466 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK mesačný poplatok – servisné služby IT 480 EUR 13/07/2021
2100481 DH Ekologické služby, spol. s r.o., Podzámska 12, 92001 Hlohovec, SK odvoz a likvidácia odpadu – ČOV 72 EUR 13/07/2021