Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2200681 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava, SK Rekonštrukcia dosadzovacej nádrže – ČOV 1519,64 EUR 02/08/2022
2200682 BOZP Danny Agency s.r.o., Štúrova 155, 94901 Nitra, SK školenie Tvrdý Juraj – bagrist. kurz 36 EUR 02/08/2022
2200683 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK nákup vodárenského materiálu 1149,4 EUR 02/08/2022
2200684 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza odpadových vôd 147,6 EUR 02/08/2022
2200687 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach ul. Rázusova 1027,63 EUR 02/08/2022
2200688 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach ul. Sládkovičova 770,28 EUR 02/08/2022
2200689 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach – ul. Hviezdoslavova 832,24 EUR 02/08/2022
2200690 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK poplatok za spracovanie PP 1382,8 EUR 02/08/2022
2200691 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK nákup vodárenského materiálu 206,39 EUR 02/08/2022
2200692 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D, 82101 Bratislava, SK nákup stravných lístkov 1929,94 EUR 02/08/2022