Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2200687 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach ul. Rázusova 1027,63 EUR 02/08/2022
2200688 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach ul. Sládkovičova 770,28 EUR 02/08/2022
2200689 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK oprava po rozkopávkach – ul. Hviezdoslavova 832,24 EUR 02/08/2022
2200690 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica 1, SK poplatok za spracovanie PP 1382,8 EUR 02/08/2022
2200691 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK nákup vodárenského materiálu 206,39 EUR 02/08/2022
2200692 Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23D, 82101 Bratislava, SK nákup stravných lístkov 1929,94 EUR 02/08/2022
, 02/08/2022
2200503 Ing. Jaroslav Harvanec, Bodiná 27, 01815 Bodiná, SK nákup materiálu 13,94 EUR 02/08/2022
2200595 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK nákup spotreb.materiálu 162,2 EUR 02/08/2022
2200596 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK vedenie služieb BOZP ,OP 228 EUR 02/08/2022