Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2600222 Lyreco CE,SE, Na pántoch 18, 83106 Bratislava, SK Nákup čistiacich a kanc. potrieb 212,86 EUR 22/04/2026
2600239 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava a servis čerpadiel 221,4 EUR 22/04/2026
2600235 TERRA - MONT, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 604/42, 92242 Madunice, SK Oprava potrubia vratného kalu – ČOV 1593,69 EUR 22/04/2026
2600236 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK Podpora APV – 2.Q 702,49 EUR 22/04/2026
2600237 Danucem Slovensko a.s., , 90638 Rohožník, SK Nákup kameniva 57,96 EUR 22/04/2026
2600238 Regalsistem s.r.o., Soblahovská 7040, 91101 Trenčín, SK Kontrola regálov 114,39 EUR 22/04/2026
2600240 AVE - MOTO, s.r.o., Tehelná 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK Diagnostika Man , STK a EK MAn 326,63 EUR 22/04/2026
2600242 PROMO, s.r.o., K výstavisku 530/9, 91101 Trenčín, SK Nákup rozvádzača pre homogen.nádrž – ČOV 3628,5 EUR 22/04/2026
2600243 Miloš Rýdzi, M.R.Štefánika 12/261, 92001 Hlohovec, SK Výroba a montហstriešok – ČOV 206,1 EUR 22/04/2026
2600241 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 3407,72 EUR 22/04/2026