Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1812037 CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 metodická podpora 1 027,00 € 31/12/2018
2018900052 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 222/1, Hlohovec 920 01 odplata za prevádzku parkovacích miest 1. štvrťrok 2019 12 127,50 € 31/12/2018
381879 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 205,58 € 31/12/2018
201823326 Soft-Tech, s.r.o., Krátka 1653/3, Stropkov 091 01 kancelárske potreby 28,88 € 31/12/2018
2018278 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 manipulácia s betónovými poklopmi 144,00 € 31/12/2018
20181224 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 163,10 € 31/12/2018
1181000038 SEAS TRADE, spol. s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 náklady – poplatky zo zmluvy / rekonštrukcia verejného vodovodu 952,92 € 31/12/2018
1181000037 SEAS TRADE, spol. s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava 821 08 stavebné povolenie – rekonštrukcia verejného vodovodu ul. Kpt. Nálepku 3 720,00 € 31/12/2018
2018636 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 nákup materiálu 192,63 € 31/12/2018
201812451 Kovovýroba a obchod, s.r.o., Hlohová 19, Hlohovec 920 01 dodávka a montáž oceľových plechov 2 370,00 € 31/12/2018