Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
180592 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 916 01 vodárensky materiál 124,20 € 14/11/2018
2018436 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 nákup materiálu 80,92 € 14/11/2018
2018435 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 nákup materiálu 48,00 € 14/11/2018
201890281 Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, Dolný Lopašov 922 04 nákup zásypového materiálu 408,41 € 14/11/2018
1929859596 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 DHM – mobilné zariadenie 85,50 € 14/11/2018
2018189 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 preprava kameniva 352,80 € 14/11/2018
20181034 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 124,82 € 14/11/2018
20181009 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárensky materiál 685,01 € 14/11/2018
5477034784 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 10,73 € 14/11/2018
5477047960 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 14/11/2018