Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
219007 Ing. Roman Drgoň ACOM, M. R. Štefánika 268/26, Hlohovec 920 01 parkovacie karty – 2019 62,10 € 06/03/2019
2380353148 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 papierové utierky 55,82 € 06/03/2019
39200049 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 služby cez vzdialený prístup Profit 90,00 € 06/03/2019
7039355284 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 256,46 € 06/03/2019
2019014 JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, Poproč 044 24 právne služby – návrh na zápis zmien do ORSR 33,00 € 06/03/2019
5495170071 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 9,01 € 06/03/2019
5495182082 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 9,01 € 06/03/2019
5495059657 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 5,06 € 06/03/2019
5495058856 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 5,06 € 06/03/2019
5495055062 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 2/2019 5,06 € 06/03/2019