Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
28200239 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 podpora APV 439,80 € 03/08/2018
Fa20180011 ZEMKcom, s.r.o., Nová Ľubovňa 44, 065 11 programovacie služby – web 2 296,80 € 31/07/2018
1801913 Mplot s.r.o., Lovčická 12, Brestovany 919 27 mobilné oplotenie 176,92 € 31/07/2018
1800000195 Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 nákup kancelárskych potrieb 260,04 € 31/07/2018
2380320419 Lyreco CE, SE, Panholec 20, Pezinok 902 01 nákup kancelárskych potrieb 394,33 € 31/07/2018
1220180347 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 604,80 € 25/07/2018
2018/1773 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie a monitoring kanalizačnej siete 15 000,48 € 25/07/2018
5463585335 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 25/07/2018
5463597910 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 25/07/2018
5463468751 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 5,06 € 25/07/2018