Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1800074 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 136,54 € 06/11/2018
1800073 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 136,54 € 06/11/2018
1800072 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – september 2018 1891,60 € 06/11/2018
1800071 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac september 2018 120,00 € 06/11/2018
2018382 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 osobné ochranné pracovné pomôcky 4 542,48 € 31/10/2018
20180952 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servis čerpadla 48,00 € 28/09/2018
20180948 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servis čerpadiel 290,40 € 28/09/2018
7038384260 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 304,99 € 28/09/2018
118098022 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 237,73 € 28/09/2018
5472563263 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,01 € 28/09/2018