Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1800070 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vytýčenie sietí 60,00 € 12/09/2018
1800069 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 153,85 € 12/09/2018
1800068 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 45,96 € 12/09/2018
1800067 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – august 2018 1891,60 € 11/09/2018
1800066 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac august 2018 120,00 € 11/09/2018
1800065 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vytýčenie sietí 60,00 € 11/09/2018
1800064 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vytýčenie sietí 60,00 € 11/09/2018
201890233 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov, Dolný Lopašov 922 04 nákup zásypového materiálu 481,67 € 10/09/2018
8215953659 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 32,16 € 10/09/2018
120173024 Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera194, P.O. BOX 58, Stará Turá 916 01 nákup vodomera 1 094,40 € 10/09/2018