Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2200062 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK nákup vodárenského materiálu 336 EUR 08/02/2022
, 08/02/2022
2200085 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK vyúčtovanie zálohy el.energia ČOV -5056,51 EUR 08/02/2022
2200086 Igor Poláčik, Pribinova 423/6, 92001 Hlohovec, SK nákup OOPP 11,84 EUR 08/02/2022
2200089 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK servisný program na rok 2022 2026,56 EUR 08/02/2022
2200090 CORA GEO, s.r.o., A.Kmea 5397/23, 03601 Martin, SK servisný program na rok 2022 994,56 EUR 08/02/2022
2200091 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK nákup PHM 219,31 EUR 08/02/2022
2200092 Saba ClickPark s.r.o., Malešická 2679/49, 13000 Praha 3, CZ nákup kotúčov do parkovacích automatov 239 EUR 08/02/2022
2200093 Ing.Zuzana Balková, Dvorníky č.452, 92056 Dvorníky, SK Hlásenia ČOV, konzultácie 324 EUR 08/02/2022
2200094 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK servis čerpadla – ČOV 60 EUR 08/02/2022