Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2300360 LK Pumpservice Bratislava, s.r.o., Kalinčiakova 27, 83104 Bratislava, SK Čerpadlo Flygt Concertor 16309,01 EUR 16/05/2023
2300366 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza pitných vôd 528 EUR 16/05/2023
2300376 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK analýza odpad.vôd ČOV 162 EUR 16/05/2023
2300374 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 665,87 EUR 16/05/2023
2300370 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie vstup.bazéna ČOV 4821 EUR 16/05/2023
2300375 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn – budova 379 EUR 16/05/2023
2300371 PORADCA s.r.o., Pri Celulozke 40, 01001 Žilina, SK Poradca 2024, Zákony 2024 108 EUR 16/05/2023
2300390 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, 92001 Hlohovec, SK Nájomné nebyt.priestory 69,16 EUR 16/05/2023
2300377 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamačská cesta 111, 84103 Bratislava, SK Mesačný poplatok bezp.služba 153,36 EUR 16/05/2023
2300372 PAPIER CENTRUM PLUS s.r.o., Za poštou 7/A, 92001 Hlohovec, SK Nákup tonerov 440,8 EUR 16/05/2023