Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401199 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Náhrada škody – poškodenie kábla ul. Jilemnickeho 206,31 EUR 20/01/2025
2401139 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81109 Bratislava, SK Vytýčenie sieti – ul. Školská 127,92 EUR 20/01/2025
2401201 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK Spotreba plyn ČOV 2097,99 EUR 20/01/2025
2401145 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda Šulekovo 15694,13 EUR 20/01/2025
2401166 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup konektoru pre dataloger 46,8 EUR 20/01/2025
2401136 REBECCITA, s.r.o., Osloboditežov 786/88, 92003 Hlohovec, SK Odčerpávanie vody – ul.Školská 105 EUR 20/01/2025
2401140 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK Leasing kopírka 63,2 EUR 20/01/2025
2401198 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Preprava kameniva 159,6 EUR 20/01/2025
2500007 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 525,21 EUR 20/01/2025
2500016 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia ČS 587 EUR 20/01/2025