Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2018140 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 vývoz kontajnera 96,00 € 03/08/2018
2018/1862 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie ČS Šulekovo 698,40 € 03/08/2018
1220180375 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 650,40 € 03/08/2018
1220180374 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 2 557,92 € 03/08/2018
1220180373 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 2 155,08 € 03/08/2018
118079153 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 314,64 € 03/08/2018
FV18008189 UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancova 1/A, Bratislava 814 99 poplatok za splnomocnenie 12,00 € 03/08/2018
20180331 Radeton SK s.r.o., Rovná 2, Prievidza 971 01 oprava loggerov 259,20 € 03/08/2018
28200239 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 podpora APV 439,80 € 03/08/2018
Fa20180011 ZEMKcom, s.r.o., Nová Ľubovňa 44, 065 11 programovacie služby – web 2 296,80 € 31/07/2018