Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
7479426658 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Šafárikova 2/2019 11,14 € 12/02/2019
7479421530 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – záloha 2/2019 948,54 € 12/02/2019
8658147630 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – Šafárikova 2/2019 687,00 € 12/02/2019
20190072 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servisná práca 31,20 € 12/02/2019
1220190043 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 2 066,88 € 12/02/2019
8226010209 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 2/2019 32,16 € 12/02/2019
7039353320 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 664,58 € 12/02/2019
19000000 Papier centrum plus, spol. s.r.o., Za poštou 3835/7A, Hlohovec 920 01 kancelárske potreby 31,60 € 12/02/2019
20190001 Milan Kamenčík,, Radlinského 72, Hlohovec 920 01 oprava mot. vozidla Bucher – vým. oleja mot. vozidiel Super-B, Peugeot 710,00 € 12/02/2019
390086 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 materiál 223,38 € 12/02/2019