Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
180100026 Mestská ČOV, spol. s.r.o., Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 920 01 čistenie odpadových vôd 58271,12 € 05/09/2018
381800102 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 8/2018 69,16 € 04/09/2018
P183921 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný poplatok 74,88 € 04/09/2018
2018151 Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Timravy 19, Hlohovec 920 01 preprava kameniva 470,40 € 04/09/2018
2018/2111 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie kanalizačnej siete 291,00 € 04/09/2018
38200351 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 softvérové služby cez vzdialený prístup Profit 420,00 € 15/08/2018
38200350 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 systémové práce Profit 72,00 € 15/08/2018
38200352 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 systémové práce Profit 72,00 € 15/08/2018
7230735920 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 elektrická energia – Nábrežie A. Hlinku 393,70 € 15/08/2018
9001140724 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 122,56 € 15/08/2018