Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
5463570202 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 4,79 € 23/07/2018
7038375929 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 125,81 € 23/07/2018
P183279 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný poplatok 18,72 € 23/07/2018
18010635 City Parking Group s.r.o., Malešická 2679/49, Praha 3, ČR kotúče do PA 202,90 € 23/07/2018
380944 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 DHM – brúsky 798,00 € 23/07/2018
2181058752 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Hlohovec 69 757,18 € 23/07/2018
2181058754 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Šulekovo 12 471,89 € 23/07/2018
180100021 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 64 099,87 € 23/07/2018
1864100076 City Parking Group s.r.o., Ul. Práce 4933, Komárno 945 01 preprogramovanie PA – zmena názvu spoločnosti 660,80 € 19/07/2018
381800090 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 7/2018 69,16 € 19/07/2018