Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
6611822017 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 vyjadrenie k sieti 20,00 € 07/08/2018
2018248 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 materiál 211,74 € 03/08/2018
381079 SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, Hlohovec 920 01 mateiál 253,98 € 03/08/2018
2018/817 PATROL HLOHOVEC, s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 153,36 € 03/08/2018
20180712 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 689,15 € 03/08/2018
2018140 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 vývoz kontajnera 96,00 € 03/08/2018
2018/1862 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie ČS Šulekovo 698,40 € 03/08/2018
1220180375 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 650,40 € 03/08/2018
1220180374 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 2 557,92 € 03/08/2018
1220180373 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 vodárenský materiál 2 155,08 € 03/08/2018