Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
118112091 Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava 821 01 jedálne kupóny 1 314,64 € 14/11/2018
28200343 SOFTIP, a.s., Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, Bratislava 821 04 podpora APV 439,80 € 14/11/2018
2018434 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 osobné ochranné pracovné pomôcky 780,06 € 14/11/2018
180592 IDAMER s.r.o., nám. Dr. Schweitzera 196/4, Stará Turá 916 01 vodárensky materiál 124,20 € 14/11/2018
2018436 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 nákup materiálu 80,92 € 14/11/2018
2018435 REMPPOL Igor Poláčik, Pribinova 15, Hlohovec 920 01 nákup materiálu 48,00 € 14/11/2018
201890281 Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, Dolný Lopašov 922 04 nákup zásypového materiálu 408,41 € 14/11/2018
1929859596 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 DHM – mobilné zariadenie 85,50 € 14/11/2018
2018189 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 preprava kameniva 352,80 € 14/11/2018
20181034 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 124,82 € 14/11/2018