Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1800064 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vytýčenie sietí 60,00 € 11/09/2018
201890233 Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov, Dolný Lopašov 922 04 nákup zásypového materiálu 481,67 € 10/09/2018
8215953659 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 817 62 poplatok za telekomunikačné služby 32,16 € 10/09/2018
120173024 Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera194, P.O. BOX 58, Stará Turá 916 01 nákup vodomera 1 094,40 € 10/09/2018
7038382324 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 357,89 € 10/09/2018
2018/2329 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 odsatie a vyčistenie čerpacích staníc a čistenie kanalizácie 814,80 € 10/09/2018
20180869 IMEX Pumpy s.r.o., Nitrianska 54, Hlohovec 920 01 servis čerpadla 360,00 € 10/09/2018
2607180150 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 1, 975 99 poplatok za PP na výplatu 871,20 € 10/09/2018
1808015 CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 update ASW (ZIS VH a DIS) 7 272,02 € 10/09/2018
1808014 CORA GEO, s.r.o., A. Kmeťa 5397/23, Martin 036 01 update LSW 446,77 € 10/09/2018