Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2018212 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 oprava MK po rozkopávkach 2 071,59 € 27/11/2018
2018213 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 oprava MK po rozkopávkach 1 001,35 € 26/11/2018
1220180591 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 4 320,06 € 26/11/2018
2018216 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 oprava MK po rozkopávkach 530,06 € 26/11/2018
1220180592 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 687,60 € 26/11/2018
1220180590 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 1 069,18 € 26/11/2018
1899907139 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, Piešťany 921 01 spotreba rež. materiálu 39,60 € 26/11/2018
P185692 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný paušál 84,24 € 26/11/2018
S180127 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 servis GPS 32,16 € 26/11/2018
9001164605 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99 poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov 3,20 € 26/11/2018