Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
1220180604 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 3 142,08 € 07/12/2018
1800091 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 prepojenie výtokových stojanov na cintoríne 134,52 € 07/12/2018
1800090 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac november 2018 120,00 € 07/12/2018
1800089 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – november 2018 1891,60 € 07/12/2018
1800088 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 25,46 € 07/12/2018
1800087 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 144,92 € 07/12/2018
1800086 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 zhotovenie vodovodnej prípojky 126,06 € 07/12/2018
1800085 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál – zápočet -140,18 € 07/12/2018
5481538547 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,08 € 27/11/2018
5481551466 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 821 08 služby mobilného operátora 9,08 € 27/11/2018