Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
20180135 Lukáš Šiška, Cintorínska 8, Madunice 922 42 BOZP 100,00 € 09/11/2018
7194326114 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn 393,00 € 09/11/2018
7194326239 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26, 825 11 zemný plyn 36,00 € 09/11/2018
2018211 JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o., Slnečná 33, Poproč 044 24 právne služby 720,00 € 09/11/2018
1220180499 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 1 684,80 € 09/11/2018
1220180497 Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, Vrbové 922 03 nákup vodárenského materiálu 7 827,60 € 09/11/2018
2018/996 PATROL HLOHOVEC, s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava 821 04 pripojenie na SRP – mesačný poplatok 153,36 € 09/11/2018
2018169 Ľubomír Kután - TKO EKOPRES II., Timravy 19, Hlohovec 920 01 obnova vodorovného DZ 5 676,00 € 09/11/2018
1800084 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 refakturácia spotreby el. energie za mesiac október 2018 120,00 € 06/11/2018
1800083 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec 920 01 nájomné za nebytové priestory – október 2018 1891,60 € 06/11/2018