Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2181102473 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Hlohovec 61 940,36 € 13/11/2018
2181102470 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany 921 79 voda – zásobovanie Šulekovo 11 101,27 € 13/11/2018
381800128 Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o., Za poštou 7, Hlohovec 920 01 nájomné – nebytové priestory 10/2018 69,16 € 13/11/2018
P185024 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný paušál 74,88 € 13/11/2018
20180912 Pažitný Peter FITTER, Stará hora 3839/7, Hlohovec 920 01 vodárenský materiál 237,31 € 13/11/2018
2018/2707 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 odsatie a vyčistenie čerpacích staníc 1 105,80 € 13/11/2018
20180025 Milan Kamenčík,, Radlinského 72, Hlohovec 920 01 oprava vozidla Seat Inca 253,00 € 13/11/2018
7038386509 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 301,08 € 13/11/2018
2018900035 Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 222/1, Hlohovec 920 01 odplata za prevádzku parkovacích miest 12 127,50 € 13/11/2018
180100035 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 64192,86 € 13/11/2018