Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400787 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 474 EUR 24/09/2024
2400785 Saba ClickPark s.r.o., Malešická 2679/49, 13000 Praha 3, CZ Nákup papierových kotúčov do park.automatov 140 EUR 24/09/2024
2400789 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 24/09/2024
2400792 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava čerpadla – ČOV 996 EUR 24/09/2024
2400797 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 4,79 EUR 24/09/2024
2400800 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 4,79 EUR 24/09/2024
2400779 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie kanalizácie Šulekovo 1074 EUR 24/09/2024
2400747 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 536,4 EUR 07/08/2024
, 07/08/2024
2400777 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Záloha el.energia – ČOV 16421,46 EUR 07/08/2024