Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400910 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 24/09/2024
2400880 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Internet 28,55 EUR 24/09/2024
2400883 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia Nábrežie A.Hlinku ČS 333,54 EUR 24/09/2024
2400904 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 286,8 EUR 24/09/2024
2400920 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Nákup čerpadla EBARA 847,57 EUR 24/09/2024
2400872 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 720,17 EUR 24/09/2024
2400914 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup kamerového systému 3166,8 EUR 24/09/2024
2400912 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, 82104 Bratislava, SK Servis vozidlo Man 246 EUR 24/09/2024
2400873 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza odp.vôd ČOV 154,8 EUR 24/09/2024
2400877 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK Nákup materiálu 507,95 EUR 24/09/2024