Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400783 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betón 471,6 EUR 24/09/2024
2400780 Advokátska kancelária SPÁL Partners s.r.o., Paulínska 24, 91701 Trnava, SK Právne služby 480 EUR 24/09/2024
2400790 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava čerpadla – ČOV 4577,16 EUR 24/09/2024
2400784 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Vyúčtovanie el.energia – ČOV -867,66 EUR 24/09/2024
2400792 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Oprava čerpadla – ČOV 996 EUR 24/09/2024
2400789 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 24/09/2024
2400788 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 1995,6 EUR 24/09/2024
2400800 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 4,79 EUR 24/09/2024
2400779 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie kanalizácie Šulekovo 1074 EUR 24/09/2024
2400797 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK Služby mob.operátora 4,79 EUR 24/09/2024