Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400910 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 24/09/2024
2400875 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK Záloha plyn – budova 191 EUR 24/09/2024
2400855 Ing.Roman Drgoň ACOM, M.R.Štefánika 26, 92001 Hlohovec, SK Odpočtová karta A6 128 EUR 24/09/2024
2400851 PROMO, s.r.o., K výstavisku 530/9, 91101 Trenčín, SK Oprava čerpadla – ČOV 4128 EUR 24/09/2024
2400873 Labeko, s.r.o., Krajinská cesta 2929, 92101 Piešany, SK Analýza odp.vôd ČOV 154,8 EUR 24/09/2024
2400872 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 720,17 EUR 24/09/2024
2400918 Slovenský metrologický, Karloveská 63, 84255 Bratislava, SK Odborný kurz – montហmeračov 208 EUR 24/09/2024
2400905 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Nákup vodomeru 1389,6 EUR 24/09/2024
2400847 IMEX Pumpy, s.r.o., Radlinského 53, 92001 Hlohovec, SK Nákup a inštalácia čerpadla – ČOV 7884 EUR 24/09/2024
2400914 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup kamerového systému 3166,8 EUR 24/09/2024