Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401008 Jašter,s.r.o., 9.Mája 25, 92001 Hlohovec, SK Jesenná deratizácia 1800 EUR 23/10/2024
2400958 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia Kamenohorská 327,82 EUR 23/10/2024
2400938 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia Priemyselná ČS 137 EUR 23/10/2024
2400963 Vladimír Meliš, Palárikova 7, 92001 Hlohovec, SK Servis sekčných brán – ČOV 220 EUR 23/10/2024
2400965 MobileTech, s.r.o., Trnavská cesta 106, 82101 Bratislava, SK Provízia za službu SMS parking 446,58 EUR 23/10/2024
2400993 Mar-Po,spol.s.r.o., Oslobodenia 778/22, 92203 Vrbové, SK Nákup vodárenského materiálu 925,2 EUR 23/10/2024
2400936 PATROL SLOVAKIA, s.r.o., Lamač 6766, 84103 Bratislava, SK Bezpečnostná služba 292,36 EUR 23/10/2024
2400996 LEDAR s.r.o., Bedřicha Smetanu 2787/3, 91708 Trnava, SK Mesačný poplatok – kamerový systém 18 EUR 23/10/2024
2400969 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555, 92101 Piešany, SK Vyúčtovanie spotreba el.energie ČOV -1093,13 EUR 23/10/2024
2400987 Lubomír Kutan, Timravy 19, 92001 Hlohovec, SK Oprava MK po poruchách 272,2 EUR 23/10/2024