Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2400956 Trnavská vodárenská spol, Priemyselná 10, 92179 PIESTANY, SK Nákup voda – HC 53935,16 EUR 23/10/2024
2400957 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – Vinohradská 272,45 EUR 23/10/2024
2400954 Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK Nákup spotrebného materiálu 189,8 EUR 23/10/2024
2400934 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP, PO 228 EUR 23/10/2024
2400935 Citrón s.r.o., Polianky 5, 84101 Bratislava, SK Služba optimalizácie nákladov za distr. elektr.ene 149,88 EUR 23/10/2024
2401005 Servis a Technika, s. r. o., Koperníkova 2657/28, 92001 Hlohovec, SK Servis a revízia kotlov – ČOV 246 EUR 23/10/2024
2400953 Applied Technologies s. r. o., Mostná 13/13, 94901 Nitra, SK Servisné služby v oblasti IT 480 EUR 23/10/2024
2401009 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 85101 Bratislava, SK Vyjadrenie Vinohradská /Bernolákova 50 EUR 23/10/2024
2400941 JUPER s.r.o., RAZUSOVA 27, 92001 Hlohovec, SK Prenájom stroja – vibračné ubíjadlo 32,4 EUR 23/10/2024
2401006 OBORIL, s. r. o., Chovatežská cesta 8060/2/A, 91701 Trnava, SK Revízia a servis hasiacich prístrojov – ČOV 275,88 EUR 23/10/2024