Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401048 O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK Tel.poplatky – ČOV 95,9 EUR 19/11/2024
2401020 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, 92701 Šaža, SK Príslušenstvo k vodomerom 1676,4 EUR 19/11/2024
2401034 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – Priemyselná ul. 137 EUR 19/11/2024
2400928 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup Datalogger+ príslušenstvo 1546,8 EUR 23/10/2024
2400932 Aarsleff s.r.o., Mierová 2165/23, 92001 Hlohovec, SK Čistenie potrubia DN 300 – ČOV 248,4 EUR 23/10/2024
2400930 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 288 EUR 23/10/2024
2400931 MSAC s.r.o., Mlynská 120/3, 94901 Nitra, SK Poradenské a konzultačné služby 950 EUR 23/10/2024
2400934 LukᚠŠiška, Cintorínska 8, 92242 Madunice, SK Vedenie služieb BOZP, PO 228 EUR 23/10/2024
2400925 Aarsleff s.r.o., Mierová 2165/23, 92001 Hlohovec, SK Čistenie kan.siete – ČS Šulekovo 1329 EUR 23/10/2024
2400929 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, 91701 Trnava, SK Čistenie kanal.siete – Hlohovec 1450,8 EUR 23/10/2024