Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2100962 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK nákup vodárenského materiálu 229,48 EUR 16/12/2021
2100963 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK nákup spotrebného materiálu 420,64 EUR 16/12/2021
2100964 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK spotreba el.energie budova 278,28 EUR 16/12/2021
2100965 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK spotreba el.energie Kamenohorská 219,16 EUR 16/12/2021
2100966 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK spotreba el.energie Nábrežie A.H. 325,68 EUR 16/12/2021
2100967 HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, 93101 Šamorín, SK odvoz a zhodnocovanie kalov ČOV 3948,72 EUR 16/12/2021
2101023 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK služby cez vzdialený prístup 78 EUR 16/12/2021
2101024 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK mesačný poplatok 58,36 EUR 16/12/2021
, 16/12/2021
2101116 Orange Slovakia,a.s, Metodova 8, 82108 Bratislava, SK služby mobilného operátora 11,53 EUR 16/12/2021