Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2200587 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Nákup batérie XLog, vrátane konektora -2 ks 119,52 EUR 02/08/2022
2200588 Radeton SK s.r.o., J.Kollára 17, 97101 Prievidza, SK Prenájom zariadení FIDO vrátane dát a soft. 900 EUR 02/08/2022
2200589 Transmisie engineering a.s., Pavla Mudroňa 10, 03601 Martin, SK Servis hrubých hrablíc – ČOV 1272 EUR 02/08/2022
2200491 Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina, SK záloha plyn – ČOV 356 EUR 02/08/2022
2200492 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK záloha el.energia – ČOV 37824 EUR 02/08/2022
2200493 Lyreco CE,SE, Na pántoch 18, 83106 Bratislava, SK nákup kanc.papiera 1168,8 EUR 02/08/2022
2200494 Slovenský plyn.priemysel, Mynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK záloha plyn – budova 55 EUR 02/08/2022
2200495 Pažitný Peter, Čulenova 10, 92001 Hlohovec, SK nákup vodár.materiálu 503,64 EUR 02/08/2022
2200496 SPOMA Hlohovec,s.r.o., Jesenského 13, 92001 Hlohovec, SK nákup materiálu 54,99 EUR 02/08/2022
2200497 Slov. asociácia hydrogeológov, Mlynská dolina 1, 81102 Bratislava, SK Konferencia 23.-.26.2022 170 EUR 02/08/2022