Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2401199 Slovak Telekom,a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava, SK Náhrada škody – poškodenie kábla ul. Jilemnickeho 206,31 EUR 20/01/2025
2500013 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Záloha el.energia – budova 38 EUR 20/01/2025
2401178 OMV Slovensko,s.r.o., Einsteinova 25, 81108 Bratislava, SK Nákup PHM 955,17 EUR 20/01/2025
2401138 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Spotreba el.energia – ČS Osloboditežov 382,9 EUR 20/01/2025
2401158 SV.P.Fidelitas,s.r.o., Šoltésova 17, 92001 Hlohovec, SK Nákup betónu 115,9 EUR 20/01/2025
2401127 BELS,s.r.o., Šancová 52, 81105 Bratislava, SK Oprava píly Panther 286,8 EUR 20/01/2025
2500006 Berner,s.r.o, , 96212 Detva, SK Nákup spotrebného materiálu 513,73 EUR 20/01/2025
2500001 encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK Záloha el.energia – ČOV 18661,15 EUR 20/01/2025
2401194 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81000 , SK Vyúčtovanie el.energia – ČS 1099,16 EUR 20/01/2025
2500009 COPY OFFICE s.r.o., Rádiová 39, 82104 Bratislava, SK Mesačný prenájom leasing – kopírka 79,32 EUR 20/01/2025